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集团党委委员、副总经理刘嫏组织召开集团年度内审线上系统会

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发布时间:
2021/12/30
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12月29日,集团党委委员、副总经理刘嫏组织召开集团年度内审线上系统会,集团22家设置内审职能的子公司参会。会议宣贯学习了成都市违规经营投资责任追究制度;听取了各公司2021年内审工作总结;通报了年度审计问题整改情况并做2022年工作部署。

刘嫏强调,一是要坚持问题为导向,扎实开展经责审计和专项审计项目,实现以审促改、立审立改,为集团高质量发展提供内审业务支持。二是要坚持结果导向,抓好竣工结(决)算审计,严格落实2022年竣工结(决)算审计计划,进一步提升明年结(决)算审计工作的完成率。三是要坚持过程导向,系统梳理历年配合外部审计的经验教训,从案例实践中修炼“内功”,加强配合外部审计沟通协调能力的培养和提升。四是要以创新为导向,不断提升集团每一名内审人员的创造力和业务能力,谋划内部审计工作发展新动能、新方向,夯实审计项目管理,适应新时期对内审工作的新要求。

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